
韩华解决方案宣布将通过2.4万亿韩元的增资来增强财务健康和未来增长动力。公司计划通过偿还累积的债务来改善财务结构,并应对信用评级下降的风险。
公司将推动高效可再生能源生产线的转型,建立长期增长路线图,目标是到2030年实现销售额33万亿韩元和营业利润2.9万亿韩元。
此次增资将通过股东配股后公开募集方式进行,5月14日为新股分配基准日,6月17日确定发行价格。股东认购期为6月22日至23日,公开募集期为6月25日至26日。
韩华解决方案此前通过资产出售和新资本证券发行筹集了1.6万亿韩元,并计划将此次筹集的1.5万亿韩元用于改善财务结构,目标是到2026年将负债率降至150%以下。
剩余的9000亿韩元将用于未来三年的增长投资,特别是在太阳能市场中成为全球顶尖企业。公司计划投资1000亿韩元于被称为“游戏改变者”的钙钛矿串联电池试点生产线。
韩华解决方案还公布了新的股东回报政策,计划在2026至2030年间将10%的净利润用于股东回报,确保每股至少300韩元的分红。南正云和朴胜德表示,将继续投资于可再生能源和高附加值材料,以增强竞争力和盈利能力。
※ 本报道经人工智能(AI)系统翻译与编辑。


